2024年9月30日,...
廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所2022年單位預算
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第一部分:廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置情況
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第二部分:廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所2022年單位預算情況說明
一、單位收支總體情況說明
二、單位收入總體情況說明
三、單位支出總體情況說明
四、財政撥款收支總體情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、其他重要事項情況說明
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第三部分:名詞解釋
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第四部分:廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所2022年單位預算報表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
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第一部分:廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所概況
一、主要職能
(一)開展亞熱帶作物種質(zhì)資源收集保存、良種選育繁育、豐產(chǎn)栽培、環(huán)境與植物保護、貯藏保鮮、加工技術(shù)及中試示范、綜合開發(fā)新技術(shù)等方面的研究。農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險評估和檢驗測試技術(shù)服務(wù)。
(二)開展亞熱帶作物科技開發(fā)工作,推動產(chǎn)研結(jié)合,加速科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應用。
(三)開展國內(nèi)外學術(shù)交流、科技合作、科技咨詢和科技服務(wù)等工作。
(四)引進和培養(yǎng)高水平、高素質(zhì)的農(nóng)業(yè)科技人才,開展農(nóng)業(yè)科技培訓,建設(shè)高質(zhì)量農(nóng)業(yè)科技人才隊伍。
(五)承擔國家和自治區(qū)等重大農(nóng)業(yè)科學技術(shù)的課題研究。
(六)承擔廣西農(nóng)科院下達的工作任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所始建于1952年,是區(qū)直正處級公益一類科研事業(yè)單位,隸屬于廣西農(nóng)業(yè)科學院。設(shè)有所辦公室、黨委辦公室等11個行政管理部門,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部亞熱帶果品蔬菜質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心、廣西木薯研究所、廣西農(nóng)墾甘蔗研究所、廣西亞熱帶農(nóng)產(chǎn)品加工研究所、芒果研究中心、堅果研究中心等10個研究機構(gòu),以及1個期刊編輯部和2個所屬企業(yè)資產(chǎn)管理辦公室等機構(gòu)。擁有3個國家級研究室、2個國家級綜合試驗站、2個國家引進國外智力成果示范推廣基地、1個國家國際科技合作基地、1個農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險評估實驗室等一批高起點的科研設(shè)施和平臺。建設(shè)有木薯、芒果、澳洲堅果、劍麻、龍眼、荔枝、煙草、甘蔗、番木瓜、菠蘿、番石榴、楊桃等作物種質(zhì)資源圃及試驗基地,引進收集和保存各類作物品種資源3000多份,是我國熱帶、亞熱帶作物種質(zhì)資源最重要的保存基地之一,同時也是全國熱帶作物科普教育基地和廣西科普教育基地之一。
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第二部分:廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所2022年單位預算情況說明
一、單位收支總體情況說明
2022年收支出預算總計9897.47萬元,同比增加1707.87萬元,增長20.85%。
二、單位收入總體情況說明
2022年收入總預算9897.47萬元,同比增加1707.87萬元,增長20.85%。其中:
1.一般公共預算收入7435.27萬元,占收入總預算75.12%,同比增加986.09萬元,增長15.29%。
增長主要原因:績效工資總量增加;增人增資引起的工資總額及社保增加;新增事業(yè)單位工作人員獎勵;院科研專項經(jīng)費增加。
2.單位資金收入2176.69萬元,占收入總預算21.99%,同比增加1412.29萬元,增加184.76%。
增加的原因是上年科研項目結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費較多,上年“上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余”976.02萬元,本年“上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余”285.51萬元,同比減少690.51萬元。另外,本年預計科研項目經(jīng)費及科技成果轉(zhuǎn)化收入同比有所增長。
三、單位支出總體情況說明
2022年支出總預算9897.47萬元,與上年8189.6 萬元相比增加1707.87萬元,增長20.85%。
(一)按支出功能分類劃分,共分為四類,其中:
?1.?科學技術(shù)支出8192.77萬元,占支出總預算82.78%,同比增加1469.39萬元,增長21.85%。
?2.?社會保障和就業(yè)支出942.69萬元,占支出總預算9.52%,同比增加131.88萬元,增長16.27%。
3. 衛(wèi)生健康支出290.66萬元,占支出總預算2.94%,同比增加40.66萬元,增長16.26%。
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4. 住房公積金471.34萬元,占支出總預算4.76%,同比增加65.93萬元,增長16.26%。
(二)按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。其中:
1.基本支出預算6868.69萬元,占支出總預69.40%,同比增加897.09萬元,增長15.02%。
?2.項目支出預算3028.78萬元,占支出總預算30.60%,同比增加810.78萬元,增長36.55%。
四、財政撥款收支總體情況說明
2022年一般公共預算撥款收入、支出預算7435.27萬元,同比增加986.09萬元,增長15.29%。支出按支出功能科目分為:
(一)科學技術(shù)支出5730.57萬元,占支出總預算77.07%,同增加747.61萬元,增長15.00%。
(二)社會保障和就業(yè)支出942.69萬元,占支出總預算12.68%,同比增加131.88萬元,增長16.27%。
(三)衛(wèi)生健康支出290.66萬元,占支出總預算3.91%,同比增加40.66萬元,增長16.26%。
(四)住房保障支出471.34萬元,占支出總預算6.34%,同比增加65.93萬元,增長16.26%。
五、一般公共預算支出情況說明
(一)按支出功能科目分為:
1.機構(gòu)運行5163.99萬元,占一般公共預算支出總預算69.45%,同比增加658.61萬元,增長14.62%。
2.社會公益研究566.58萬元,占一般公共預算支出總預算7.62%,同比增加89.00萬元,增長18.64%。
3. 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出628.46萬元,占一般公共預算支出總預算8.45%,同比增加87.92萬元,增長16.26%。
4. 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出314.23萬元,占一般公共預算支出總預算4.23%,同比增加43.96萬元,增長16.26%。
5.事業(yè)單位醫(yī)療290.66萬元,占一般公共預算支出總預算3.91%,同比增加40.66萬元,增長16.26%。
6.住房公積金471.34萬元,占一般公共預算支出總預算6.34%,同比增加65.93萬元,增長16.26%。
(二)按支出類型分為:
1.基本支出6868.69萬元,占一般公共預算支出總預算92.38%,同比增加897.09萬元,增長15.02%。其中:
人員經(jīng)費6298.37萬元,占一般公共預算支出總預算84.71%,同比增加878.23萬元,增長16.20%。
公用經(jīng)費570.32萬元,占一般公共預算支出總預算7.67%,同比增加18.86萬元,增長3.42%。
2.項目支出566.58萬元,占一般公共預算支出總預算7.62%,同比增加89.00萬元,增長18.64%。
六、一般公共預算基本支出情況說明
一般公共預算基本支出6868.69萬元,同比增加897.09萬元,增長15.02%。其中:
工資福利支出預算5727.37萬元,占支出總預算83.38%,同比增加805.92萬元,增長16.38%。
商品和服務(wù)支出預算570.32萬元,占支出總預算8.30%,同比增加18.86萬元,增長3.42%。
對個人和家庭的補助支出預算571萬元,占支出總預算8.31%,同比增加72.31萬元,增長14.50%。
支出增加原因主要是績效工資、“五險一金”經(jīng)費增加。
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明
2022年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算56.87萬元。其中:
(一)我單位無一般公共預算安排的因公出國(境)費。與上年相同。
(二)公務(wù)接待費3.67萬元,與上年相同。
(三)公務(wù)用車費支出預算53.20萬元。其中:
1.公務(wù)用車運行維護費25.20萬元,與上年相同。
2.公務(wù)用車購置費28萬元。原因為上年未能采購,今年繼續(xù)購買。
八、政府性基金預算支出情況說明
?我單位無政府性基金預算。
九、其他重要事項情況說明
(一)單位運行經(jīng)費安排情況說明
單位運行經(jīng)費總額為570.32萬元,其中辦公費45萬元,印刷費12萬元,水費7.2萬元,電費25.50萬元,郵電費25萬元,差旅費89.46萬元,維修費15萬元,會議費28.06萬元,培訓費9.62萬元,公務(wù)接待費3.67萬元,勞務(wù)費8萬元,工會經(jīng)費78.56萬元,福利費24.72萬元,公務(wù)用車運行維護費25.20萬元,其他商品和服務(wù)支出173.34萬元(伙食補助111.20萬元、離退休公用支出42.14萬元、其他商品和服務(wù)支出20萬元)。
(二)政府采購預算安排情況說明
2022年政府采購預算171.38萬元,與上年107.14萬元同比增加64.24萬元,增長59.96%。其中:貨物類采購預算84.18萬元,占政府采購預算49.12%;服務(wù)類采購總額為87.20萬元,占政府采購預算50.88%。根據(jù)政府采購的相關(guān)文件,很多物資、服務(wù)采購不再需要進行政府采購。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
我單位2021年實有車輛8輛,2022年計劃采購3輛。
(四)重點項目預算績效目標等情況說明
我單位2022年部門預算無重點項目,現(xiàn)附廣西農(nóng)業(yè)科學院基本科研業(yè)務(wù)專項績效目標申報表。
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第三部分:名詞解釋
一、財政撥款收入:指行政事業(yè)單位從財政部門或其他行政事業(yè)單位取得的各項撥款、補助。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動實現(xiàn)的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
?四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
?五、納入財政專戶管理的收入:指實行財政專戶管理的資金收入,包括教育收費、彩票發(fā)行機構(gòu)和彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)費用等收入。
六、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入:指上年度預算執(zhí)行結(jié)果收入大于支出的結(jié)余數(shù)額。
七、基本支出:指行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃,內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。?
八、項目支出:指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出預算支出以外,財政預算專款安排的支出。?
九、“三公”經(jīng)費:納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。?
十、事業(yè)單位運行經(jīng)費:為保障事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費、水電費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。
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第四部分:廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所2022年單位預算報表
廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所2022年單位預算報表詳見附件1-2022年單位預算公開表。
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廣西熱作所2022年單位預算報表(公開表) | 42.5 KB |
績效目標申報表-廣西農(nóng)業(yè)科學院基本科研業(yè)務(wù)專項 | 40.11 KB |