2024年9月30日,...
廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所2021年部門預算
目? 錄
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第一部分:廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設置情況
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第二部分:廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所2021年部門預算情況說明
一、部門收支總體情況說明
二、部門收入總體情況說明
三、部門支出總體情況說明
四、財政撥款收支總體情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、其他重要事項情況說明
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第三部分:名詞解釋
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第四部分:廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所2021年部門預算報表
一、部門收支總體情況表
??二、部門收入總體情況表
??三、部門支出總體情況表
??四、財政撥款收支總體情況表
??五、一般公共預算支出情況表
??六、一般公共預算基本支出情況表
??七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
??八、政府性基金預算支出情況表
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第一部分:廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所概況
一、主要職能
(一)開展亞熱帶作物種質(zhì)資源收集保存、良種選育繁育、豐產(chǎn)栽培、環(huán)境與植物保護、貯藏保鮮、加工技術(shù)及中試示范、綜合開發(fā)新技術(shù)等方面的研究。農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險評估和檢驗測試技術(shù)服務。
(二)開展亞熱帶作物科技開發(fā)工作,推動產(chǎn)研結(jié)合,加速科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應用。
(三)開展國內(nèi)外學術(shù)交流、科技合作、科技咨詢和科技服務等工作。
(四)引進和培養(yǎng)高水平、高素質(zhì)的農(nóng)業(yè)科技人才,開展農(nóng)業(yè)科技培訓,建設高質(zhì)量農(nóng)業(yè)科技人才隊伍。
(五)承擔國家和自治區(qū)等重大農(nóng)業(yè)科學技術(shù)的課題研究。
(六)承擔廣西農(nóng)科院下達的工作任務。
二、機構(gòu)設置情況
廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所始建于1952年,是區(qū)直正處級公益一類科研事業(yè)單位,隸屬于廣西農(nóng)業(yè)科學院。設有所辦公室、黨委辦公室等11個行政管理部門,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部亞熱帶果品蔬菜質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心、廣西木薯研究所、廣西農(nóng)墾甘蔗研究所、廣西亞熱帶農(nóng)產(chǎn)品加工研究所、芒果研究中心、堅果研究中心等10個研究機構(gòu),以及1個期刊編輯部和2個所屬企業(yè)管理辦公室等機構(gòu)。擁有3個國家級研究室、2個國家級綜合試驗站、2個國家引進國外智力成果示范推廣基地、1個國家國際科技合作基地、1個農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險評估實驗室等一批高起點的科研設施和平臺。建設有木薯、芒果、澳洲堅果、劍麻、龍眼、荔枝、煙草、甘蔗、番木瓜、菠蘿、番石榴、楊桃等作物種質(zhì)資源圃及試驗基地,引進收集和保存各類作物品種資源3000多份,是我國熱帶、亞熱帶作物種質(zhì)資源最重要的保存基地之一,同時也是全國熱帶作物科普教育基地和廣西科普教育基地之一。
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第二部分:廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所2021年部門預算情況說明
一、部門收支總體情況說明
2021年收入、支出預算總計8189.60萬元,與上年相比收入、支出預算總計各增加781.83萬元,增長10.55%。
增加的主要原因:一是績效工資總量增加523.39萬元,以及以此為基數(shù)增加的五險兩金和對個人和家庭的補助支出;二是項目支出中增加科研團隊專項經(jīng)費。
二、部門收入總體情況說明
2021年收入總預算8189.60萬元,與上年相比增加781.83萬元,增長10.55%。其中:
1.一般公共預算撥款6449.18萬元,占收入總預算78.75%,與上年相比增加941.76萬元,增長17.10%。
2.事業(yè)收入634.40萬元,占收入總預算7.75%,與上年相比減少1190.95萬元,下降65.25%。
下降的原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目經(jīng)費較多,加上“上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余”976.02萬元,與上年相比減少214.93萬元,僅下降11.77%。
3.其他收入130萬元,占收入總預算1.59%,與上年相比增加55.00萬元,增長73.33%。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余976.02萬元,占收入總預算11.91%,與上年相比增加976.02萬元,增長100%。
增長原因:2018年-2020年從國家基金委、自治區(qū)科技廳、自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、市縣科技局等撥入的科研項目經(jīng)費,項目實施期限大多為三年期項目,按合同任務書約定的任務,時間結(jié)轉(zhuǎn)到2021年繼續(xù)使用的在研項目結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費。按預算編制指南要求,單位的收入支出應編盡編,避免預決算差異太大。因此需把結(jié)轉(zhuǎn)到2021年繼續(xù)使用的在研項目編入預算,因此導致預算收入結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模較大。資金主要用于在研項目的勞務費、材料費、設備費、差旅費等支出。
三、部門支出總體情況說明
2021年支出總預算8189.60萬元,與上年相比增加781.83萬元,增長10.55%。
(一)按支出功能分類劃分,共分為四類,其中:
?1.?機構(gòu)運行4505.38萬元,占支出總預算55.01%,與上年相比增加573.04萬元,增長14.57%。
?2.?社會公益研究2218.00萬元,占支出總預算27.08%,與上年相比減少37.93萬元,下降1.68%。
3. 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出540.54萬元,占支出總預算6.60%,與上年相比增加86.77萬元,增長19.12%。
4. 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出270.27萬元,占支出總預算3.30%,與上年相比增加43.39萬元,增長19.12%。
5.事業(yè)單位醫(yī)療250萬元,占支出總預算3.05%,與上年相比增加51.48萬元,增長25.93%。
6.住房公積金405.41萬元,占支出總預算4.95%,與上年相比增加65.08萬元,增長19.12%。
(二)按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。其中:
1.基本支出預算5971.60萬元,占支出總預71.92%,與上年相比增加819.76萬元,增長15.91%。
?2.項目支出預算2218.00萬元,占支出總預算27.08%,與上年相比減少37.93萬元,下降1.68%。
四、財政撥款收支總體情況說明
2021年一般公共預算撥款收入、支出預算6449.18萬元,與上年相比增加941.76萬元,增長17.10%。支出按支出功能科目分為:
(一)
科學技術(shù)支出4982.96萬元,占支出總預算77.27%,與上年相比增加695.04萬元,增長16.21%。
(二)
社會保障和就業(yè)支出810.81萬元,占支出總預算12.57%,與上年相比增加130.16萬元,增長19.12%。
(三)
衛(wèi)生健康支出支出250.00萬元,占支出總預算3.88%,與上年相比增加51.48萬元,增長25.93%。
(四)
住房保障支出405.41萬元,占支出總預算6.28%,與上年相比增加65.08萬元,增長19.12%。
五、一般公共預算支出情況說明
(一)按支出功能科目分為:
1.機構(gòu)運行4505.38萬元,占一般公共預算支出總預算69.86%,與上年相比增加573.04萬元,增長14.57%。
2.社會公益研究477.58萬元,占一般公共預算支出總預算7.41%,與上年相比增加122.00萬元,增長34.31%。
3. 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出540.54萬元,占一般公共預算支出總預算8.38%,與上年相比增加86.77萬元,增長19.12%。
4. 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出270.27萬元,占一般公共預算支出總預算4.19%,與上年相比增加43.39萬元,增長19.12%。
5.事業(yè)單位醫(yī)療250萬元,占一般公共預算支出總預算3.88%,與上年相比增加51.48萬元,增長25.93%。
6.住房公積金405.41萬元,占一般公共預算支出總預算6.28%,與上年相比增加65.08萬元,增長19.12%。
(二)按支出類型分為:
1.基本支出5971.60萬元,占一般公共預算支出總預算92.59%,與上年相比增加819.76萬元,增長15.91%。其中:
人員經(jīng)費5420.14萬元,占一般公共預算支出總預算84.04%,與上年相比增加812.53萬元,增長17.63%。
公用經(jīng)費551.46萬元,占一般公共預算支出總預算8.55%,與上年相比增加7.23萬元,增長1.33%。
2.項目支出477.58萬元,占一般公共預算支出總預算7.41%,與上年相比增加122.00萬元,增長34.31%。
六、一般公共預算基本支出情況說明
一般公共預算基本支出5971.60萬元,與上年相比增加819.76萬元,增長15.91%。其中:
工資福利支出預算4921.45萬元,占支出總預算82.41%,同比增加780.37萬元,增長18.84%。
商品和服務支出預算551.46萬元,占支出總預算9.24%,同比增加7.23萬元,增長1.33%。
對個人和家庭的補助支出預算498.69萬元,占支出總預算8.35%,同比增加32.16萬元,增長6.89%。
支出增加原因主要是績效工資、“五險一金”經(jīng)費增加。
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明
2021年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算88.87萬元,與上年相同。其中:
(一)
我單位無一般公共預算安排的因公出國(境)費。
(二)
公務接待費3.67萬元,與上年相同。
(三)公務用車費支出預算85.20萬元,與上年相同。其中:
1.公務用車運行維護費25.20萬元,與上年相同。
2.公務用車購置費60萬元,與上年相同。原因為上年未能采購,今年繼續(xù)購買。
八、政府性基金預算支出情況說明
?我單位無政府性基金預算。
九、其他重要事項情況說明
(一)單位運行經(jīng)費安排情況說明
單位運行經(jīng)費總額為551.46萬元,其中辦公費60萬元,印刷費10萬元,水費8萬元,電費30萬元,差旅費80.88萬元,維修費20萬元,會議費28.06萬元,培訓費9.62萬元,公務接待費3.67萬元,勞務費8萬元,工會經(jīng)費67.57萬元,福利費35萬元,公務用車運行維護費25.20萬元,其他商品和服務支出145.46萬元(伙食補助103.20萬元,離退休公用支出42.26萬元。)。
(二)政府采購預算安排情況說明
2021年政府采購預算107.14萬元,與上年同比減少1070.61萬元,下降90.90%。其中:政府集中采購預算50.00萬元,占政府采購預算46.67%,同比減少348.50萬元,下降87.45%;分散采購總額為57.14萬元,占政府采購預算53.33%,同比減少712.11萬元,下降92.57%。下降原因是:根據(jù)政府采購的相關(guān)文件,很多物資、服務采購不需要進行政府采購。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
我單位2020年實有在編車輛11輛,報廢3輛,2021年計劃采購3輛。
(四)重點項目預算績效目標等情況說明
我單位2021年部門預算無預算績效目標相關(guān)情況
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第三部分:名詞解釋
一、財政撥款收入:指行政事業(yè)單位從財政部門或其他行政事業(yè)單位取得的各項撥款、補助。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動實現(xiàn)的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
?四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
?五、納入財政專戶管理的收入:指實行財政專戶管理的資金收入,包括教育收費、彩票發(fā)行機構(gòu)和彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務費用等收入。
六、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入:指上年度預算執(zhí)行結(jié)果收入大于支出的結(jié)余數(shù)額。
七、基本支出:指行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。?
八、項目支出:指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出預算支出以外,財政預算專款安排的支出。?
九、“三公”經(jīng)費:納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。?
十、事業(yè)單位運行經(jīng)費:為保障事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費、水電費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
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第四部分:廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所2021年部門預算報表
廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所2021年部門預算報表詳見附件1-2021年部門預算公開表。
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